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2015 로그인 전산세무 1급(회계․부가․소득)
  김영철
  도서출판 어울림
  20150127
  25,000원
 
품절
  3,000 원 (3만원 이상 무료)

김영철 세무사 ․ 서울중앙고등학교 ․ 고려대학교 공과대학 산업공학과 ․ 한국방송통신대학 경영대학원 재학 ․ (전)POSCO 광양제철소 생산관리부 ․ (전)삼성 SDI 천안(사) 경리/관리과장 ․ (전)강원랜드 회계팀장 ․ (전)코스닥상장법인CFO(ERP.ISO추진팀장) ․(전)농업진흥청/농어촌공사/소상공인지원센타 세법․회계강사 ․(현)두목넷 전산회계/전산세무/세무회계 강사 ․(현) ㈜천안경영아카데미 대표



차례

머리말 3

2015년 전산세무회계 자격시험(국가공인) 일정공고 5

제1편 재무회계

제1장 재무회계의 이론적 기초25

제1절 회계의 분류(정보이용자에 따른 분류)25

제2절 재무회계 개념체계25

1. 기본구조26

2. 재무제표의 기본가정(기본전제, 회계공준)26

3. 회계정보의 질적 특성27

제3절 재무제표30

1. 재무제표 요소의 측정30

2. 재무제표 작성과 표시의 일반원칙30

3. 재무상태표의 작성기준31

4. 손익계산서의 작성기준31

5. 중간재무제표31

6. 주석32

제4절 보고기간 후 사건32

1. 수정을 요하는 보고기간 후 사건33

2. 수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건33

제5절 중소기업회계기준33

제6절 재무비율분석35

∙연습문제36

제2장 계정과목별 이해 (자산) 45

제1절 유동자산45

1. 당좌자산45

2. 재고자산49

∙분개연습53

∙연습문제57

제2절 비유동자산68

1. 투자자산68

2. 유형자산70

3. 무형자산75

4. 부도어음과수표(기타비유동자산)77

∙분개연습78

∙연습문제87

제3장 계정과목별 이해 (부채)97

제1절 유동부채97

1. 유동성장기부채(유동성장기차입금)97

제2절 비유동부채97

1. 충당부채와 우발부채97

2. 퇴직급여충당부채98

3. 퇴직연금99

4. 사채(VS 만기보유증권, 매도가능증권, 단기매매증권)99

∙분개연습106

∙연습문제112

제4장 계정과목별 이해 (자본)119

제1절 자본의 분류 및 표시119

제2절 자본잉여금 및 자본조정120

제3절 기타포괄손익누계액121

제4절 이익잉여금121

1. 법정적립금121

2. 임의적립금122

3. 미처분이익잉여금(미처리결손금)122

4. 배당금122

제5절 자본변동표123

∙분개연습124

∙연습문제130

제5장 계정과목별 이해 (수익․비용)141

제1절 수익/ 비용인식기준141

1. 수익의 인식시점141

2. 진행기준(생산기준)141

3. 건설형공사 계약142

제2절 비용인식기준144

제3절 결산수정분개145

∙분개연습146

∙연습문제157

제6장 회계변경 및 오류수정165

제1절 회계변경의 의의165

제2절 회계변경의 유형166

1. 회계정책의 변경166

2. 회계추정의 변경166

3. 회계변경으로 보지 않는 사례166

제3절 회계변경의 회계처리167

1. 소급법167

2. 당기일괄처리법167

3. 전진법167

4. 기업회계기준상 회계처리168

제4절 오류수정169

1. 오류의 유형169

2. 오류의 회계처리169

∙연습문제170

제7장 기타 사항177

제1절 환율변동효과177

1. 기능통화, 표시통화177

2. 보고기간말(결산일)의 외환환산방법178

3. 재무제표의 표시통화로 환산178

제2절 법인세회계178

1. 의의178

2. 이연법인세자산과 이연법인세부채의 인식179

3. 법인세 회계의 측정179

4. 표시(공시)179

제3절 현금흐름표180

1. 기업활동과 현금흐름180

2. 직접법과 간접법181

∙연습문제182

제2편 원가회계

제1장 원가의 기초개념187

제1절 원가회계의 의의187

1. 원가회계의 목적187

2. 원가회계의 특징187

제2절 원가의 분류188

1. 발생형태에 따른 분류188

2. 제품과의 관련성에 따른 분류(추적 가능성에 따른 분류)188

3. 원가행태(모양)에 따른 분류188

4. 제조활동에 따른 분류(제조원가와 VS 비제조원가)189

5. 자산화 여부에 따른 분류190

6. 의사결정에 따른 분류190

제3절 원가의 흐름191

1. 제조기업의 원가흐름 요약191

2. 제조원가명세서192

∙연습문제193

제2장 원가계산203

제1절 원가계산의 절차와 종류203

1. 원가계산의 절차203

2. 원가계산의 종류204

제2절 원가배분과 부문별원가계산205

1. 원가부문과 원가배부205

2. 부문별 원가계산206

∙연습문제209

제3장 개별원가계산217

제1절 의의와 절차217

1. 개별원가계산과 종합원가계산의 비교217

2. 개별원가계산의 절차217

제2절 제조간접비의 배부218

1. 공장전체 제조간접비배부율218

2. 부문별 제조간접비 배부율218

제3절 실제개별원가계산 VS 정상개별원가계산219

1. 실제개별원가계산219

2. 정상개별원가계산219

∙연습문제226

제4장 종합원가계산237

제1절 의의와 절차237

1. 종합계산의 의의237

2. 종합원가계산의 종류238

3. 종합원가계산의 절차238

4. 완성품환산량239

제2절 평균법과 선입선출법(원가흐름의 가정)239

1. 평균법239

2. 선입선출법239

제3절 공손243

1. 기본개념243

2. 정상공손과 비정상공손244

∙연습문제246

제5장 결합원가계산259

1. 결합원가계산의 의의259

2. 결합원가배분260

3. 부산물의 회계처리(=작업폐물의 회계처리)262

∙연습문제263

제6장 표준원가계산269

제1절 개 요269

1. 표준원가계산의 의의 및 유용성269

2. 표준원가계산의 한계270

3. 표준원가의 종류270

제2절 차이분석271

1. 변동제조원가 차이분석272

2. 고정제조간접원가 차이분석276

3. 원가차이 발생원인277

4. 제조간접비에 대한 여러 가지 차이분석(3분법,2분법,1분법)278

제3절 원가차이의 배분278

제4절 표준종합원가계산279

∙연습문제281

제3편 부가가치세

제1장 부가가치세의 기본개념295

제1절 부가가치세의 특징295

제2절 납세의무자296

1. 납세의무자의 개요296

2. 사업자296

제3절 납세지(사업장별 과세원칙)296

1. 납세지의 개념296

2. 사업장297

3. 주사업장 총괄납부 및 사업자단위과세298

제4절 과세기간298

1. 과세기간298

2. 예정신고기간299

제5절 사업자등록300

1. 사업자등록의 신청300

2. 사업자등록의 사후관리300

제2장 과세거래303

제1절 재화의 공급303

1. 재화의 개념303

2. 공급의 범위304

제2절 용역의 공급306

1. 공급의 범위306

제3절 재화의 수입307

제4절 거래시기(= 공급시기)307

1. 재화의 공급시기307

2. 용역의 공급시기309

3. 공급시기의 특례310

제5절 거래 장소(과세권의 판정기준)310

제3장 영세율과 면세311

제1절 영세율311

1. 영세율의 취지311

2. 영세율의 적용대상자311

3. 영세율의 적용대상312

4. 영세율 증명서류 및 영세율매출명세서 제출313

제2절 면세313

1. 면세대상313

2. 부동산의 공급과 임대314

3. 주택 및 그 부수토지의 임대용역에 대한 면세315

4. 면세포기315

5. 면세와 영세율의 차이점316

∙연습문제317

제4장 과세표준과 세금계산서325

제1절 과세표준325

1. 공급유형별 과세표준325

2. 거래형태별 과세표준326

3. 대가를 외국통화 기타 외국환으로 받은 경우의 과세표준326

4. 재화의 수입에 대한 과세표준327

5. 과세표준 계산특례328

6. 수입금액(과세표준명세서)328

제3절 세금계산서 331

1. 세금계산서 및 영수증의 종류331

2. 세금계산서의 발급시기333

3. 세금계산서 또는 영수증 발급의무 면제335

4. 세금계산서합계표 등의 제출336

5. 신용카드 매출전표(직불카드, 기명식 선불카드, 현금영수증 포함)336

∙연습문제337

제5장 납부세액의 계산345

제1절 매출세액의 계산 345

1. 대손세액공제[☞실무:대손세액공제신고서]345

제2절 매입세액의 계산 351

1. 세금계산서 수취분 매입세액351

2. 예정신고누락분352

3. 신용카드매출전표등수령금액합계표 제출분 매입세액354

4. 의제매입세액공제356

5. 겸영사업자 공통매입세액 안분계산360

6. 겸영사업자의 납부․환급세액의 재계산364

제3절 자진납부세액의 계산 366

1. 공제세액366

2. 가산세의 감면(국세기본법)367

3. 부가가치세법상 가산세368

∙연습문제384

제6장 신고와 납부393

제1절 예정신고와 납부393

1. 예정신고․납부393

2. 개인사업자의 예정신고의무의 면제393

제2절 확정신고와 납부394

1. 확정신고와 납부기한394

2. 유의사항394

제3절 환급395

1. 일반환급395

2. 조기환급395

제7장 간이과세자397

제1절 개요397

1. 범위397

2. 신고 및 납부398

제2절 간이과세자의 세액계산399

1. 세액계산구조399

2. 일반과세자와 간이과세자의 비교399

∙연습문제400

∙분개연습405

제4편 소득세

제1장 기본개념/종합소득415

제1절 소득세의 의의415

1. 소득세의 특징415

2. 납세의무자416

3. 과세기간416

4. 납세지416

제2절 금융소득(이자․배당소득)417

1. 이자소득417

2. 배당소득418

3. 금융소득의 과세방법420

제3절 사업소득420

1. 사업소득의 범위420

2. 비과세사업소득421

3. 사업소득의 과세방법421

4. 사업소득금액의 계산422

5. 총수입금액과 필요경비의 귀속연도(권리의무확정주의)424

6. 법인세법과의 차이425

제4절 근로소득426

1. 근로소득의 개념426

2. 비과세 근로소득427

3. 근로소득의 과세방법428

4. 근로소득금액의 계산429

5. 근로소득의 수입시기429

제5절 연금소득430

1. 연금소득의 범위430

2. 비과세 연금소득431

3. 연금소득의 과세방법431

4. 연금소득금액의 계산431

5. 연금소득의 수입시기431

제6절 기타소득432

1. 기타소득의 범위432

2. 비과세 기타소득434

3. 기타소득의 과세방법434

4. 기타소득금액의 계산435

5. 기타소득의 수입시기435

∙연습문제436

제2장 소득금액계산의 특례445

제1절 부당행위계산의 부인445

제2절 공동사업445

1.공동사업장의 소득금액계산445

2. 공동사업의 소득분배445

제3절 결손금과 이월결손금의 공제446

1. 결손금과 이월결손금의 의의446

2. 결손금 및 이월결손금의 공제446

∙연습문제448

제3장 종합소득 과세표준 및 세액계산453

제1절 종합소득 과세표준의 계산구조453

제2절 종합소득 인적공제454

1. 기본공제(인당 150만원)454

2. 추가공제454

3 인적공제 관련사항455

제3절 소득공제(물적공제)458

1. 연금보험료공제458

2. 주택담보노후연금 이자비용공제458

3. 특별소득공제458

4. 주택마련저축소득공제459

5. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제459

6. 개인연금저축소득공제 461

7. 소득공제 종합한도461

제4절 종합소득세액의 계산462

1. 종합소득세액의 계산구조462

2. 기본세율462

3. 세액공제462

5. 연금계좌세액공제: 대상액의 12%464

6. 특별세액공제464

제4장 퇴직소득473

제1절 퇴직소득의 범위473

1. 범위473

2. 비과세퇴직소득474

제2절 퇴직소득의 계산475

1. 계산구조475

2. 퇴직소득공제475

3. 퇴직소득산출세액 : 연분연승법475

4. 퇴직소득에 대한 과세방법476

5. 퇴직소득의 수입시기476

제3절 납세절차 등477

제4절 원천징수477

1. 종류477

2. 원천징수세율477

3. 원천징수신고납부478

제5절 연말정산(근로소득)482

1. 연말정산의 시기482

제6절 소득세 신고․납부절차486

1. 소득세 신고절차486

2. 중간예납486

3. 사업장현황신고:개인면세사업자487

4. 지급명세서 제출의무487

5. 확정신고와 납부487

6. 소액부징수488

7. 소득세법상 주요가산세488

∙연습문제491

제5편 실무능력

제1장 재무회계 실무능력501

제1절 전표입력501

1. 일반전표 입력501

2. 매입매출입력501

제2절 고정자산등록518

제3절 결 산519

󰊱결산자료 입력하기519

󰊲재무제표 확정519

제2장 부가가치세 실무능력527

제1절 신용카드매출전표등 발행금액집계표528

제2절 부동산임대공급가액명세서532

제3절 영세율첨부서류제출명세서536

제4절 수출실적명세서537

제5절 영세율매출명세서540

제6절 현금매출명세서542

제7절 대손세액(변제대손세액)공제신고서542

제8절 신용카드매출전표등 수령금액 합계표(갑)546

제9절 의제매입세액공제신고서549

제10절 재활용폐자원공제신청서554

제11절 건물 등 감가상각자산 취득명세서556

제12절 매입세액불공제내역560

1. 공제받지 못할 매입세액560

2. 공통매입세액 안분계산560

제13절 부가가치세 신고서567

1. 과세표준 및 매출세액568

2. 매입세액569

3. 경감․공제세액 등571

4. 가산세572

5. 과세표준명세서574

제3장 원천징수실무583

제3장 원천징수실무589

제1절 사원등록590

1. 기본사항590

제2절 급여자료입력592

1. 수당 및 공제등록592

2. 급여자료 입력593

3. 일용직 사원등록 및 일용직급여자료 입력594

4. 기타 신고서(시험에서 출제된 적은 없었습니다.)595

제3절 퇴직소득관리600

1. 퇴직금계산600

2. 퇴직소득자료입력601

3. 퇴직소득원천징수영수증/퇴직소득자료제출 집계표601

제4절 사업소득관리602

1. 사업소득자등록602

2. 사업소득자료입력603

3. 사업소득자연말정산604

4. 사업소득자 원천징수영수증/거주자의 사업소득원천징수영수증604

제5절 기타소득관리605

1. 기타소득자등록605

2. 기타소득자료입력607

3. 이자배당소득자료입력607

4. 이자·배당소득원천징수영수증, 기타소득지급명세서(영수증)609

제6절 원천징수이행상황신고서610

1. 원천징수내역 및 납부세액610

2. 환급세액조정610

제7절 연말정산 자료입력620

1. 코드․사원명620

2. 정산연월일620

3. 귀속기간620

4. 소득명세입력620

5. 부양가족소득공제입력621

6. 퇴직연금/연금저축/개인연금저축/주택마련저축 등을 입력한다. 622

7. 월세액 등 소득공제를 입력 622

8. 연말정산추가자료입력 623

제6편 기출문제

61회641

60회659

59회677

58회693

제7편 실무모의고사

1회713

2회725

3회737

4회749


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